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NW IR-6526 Washington DC 20224. No env e el Formulario 941-PR a esta direcci n. En vez de eso vea Ad nde deber enviar la planilla en las Instrucciones para el Formulario 941-PR.. Aseg rese de anotar tambi n su EIN Formulario 941-PR y el per odo contributivo en su cheque o giro. Desprenda aqu y env e junto con su pago y el Formulario 941-PR. 941-V PR Internal Revenue Service No engrape este comprobante ni su pago al Formulario 941-PR. Anote su n mero de identificaci n patronal EIN. 941-PR...Registro de la Obligaci n Contributiva para los Depositantes de Itinerario Bisemanal y adj ntelo al Formulario 941-PR. Marque aqu y Si es patrono estacional y no tiene que radicar planillas para cada trimestre del a o. Encasillado 2 Cantidad del pago. Anote la cantidad que pag al radicar el Formulario 941-PR. Encasillado 3 Per odo Contributivo. Direcci n tal como aparecen en el Formulario 941-PR. Incluya su cheque o giro a la orden de United States Treasury Tesoro de los EE.UU. 179 Circular PR...para leer las instrucciones sobre c mo hacer dep sitos. No use el Formulario 941-V PR para hacer dep sitos de contribuciones federales. Contribuci n pagada en exceso. Si la l nea 11 es mayor que la l nea 10 anote la diferencia. TIENE que completar ambas p ginas del Formulario 941-PR y luego FIRMARLO. Parte 1 Conteste las preguntas a continuaci n para este trimestre. N mero de empleados que recibieron salarios propinas u otras remuneraciones durante el per odo de pago que incluye el 12 de marzo...1er trimestre 12 de junio 2do trimestre 12 de septiembre 3er trimestre o 12 de diciembre 4to trimestre. 5a Si los salarios propinas y otras remuneraciones no est n sujetos a las contribuciones al Seguro Social y al Medicare. Columna 1 Salarios sujetos a la contribuci n al Seguro Social 5b Propinas sujetas a la 5c Salarios y propinas sujetos a la retenci n de la Contribuci n Adicional al Medicare 5d. Marque aqu y pase a la l nea 6. 5e Sume la Columna 2 de las l neas 5a 5b 5c y 5d. 5f Notificaci n...y solicitud de pago conforme a la secci n 3121 q Contribuci n adeudada por propinas no declaradas vea las instrucciones. Total de contribuciones antes de ajustes. Sume las l neas 5e y 5f. Ajustes por fracciones de centavos del trimestre actual Ajustes por compensaci n por enfermedad del trimestre actual. Saldo adeudado. Si la l nea 10 es mayor que la l nea 11 anote la diferencia y vea las instrucciones. Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Informaci n y la Ley de Reducci n de Tr...mites vea el dorso del Comprobante de Pago. Apl quese a la pr xima planilla* Env e un reembolso. P gina siguiente Cat* No* 17009J Inf rmenos sobre su itinerario de dep sitos y obligaci n contributiva para este trimestre. Si no est seguro de si es depositante de itinerario mensual o de itinerario bisemanal vea el apartado 11 de la Pub. 179 Circular PR. La l nea 10 de esta planilla o de la planilla del trimestre anterior es menos de 2 500 y usted no tuvo una obligaci n de depositar 100 000 el pr...ximo d a durante el trimestre en curso.
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Instrucciones y ayuda sobre el IRS 941-PR

Cómo editar el IRS 941-PR

Para editar el formulario IRS 941-PR, primero descarga una copia del documento. Utiliza herramientas como pdfFiller que permiten la edición directa del formulario. Asegúrate de guardar los cambios una vez que hayas completado la edición.

Cómo llenar el IRS 941-PR

Para llenar el IRS 941-PR, sigue estos pasos:
01
Identifica tu información empresarial y número de identificación del empleador (EIN).
02
Completa la sección de salarios y contribuciones correspondientes.
03
Revisa cuidadosamente las instrucciones específicas alineadas a tu situación fiscal.
04
Firma y fecha el formulario antes de enviarlo.

Acerca de la versión anterior del IRS 941-PR

¿Qué es el IRS 941-PR?

El IRS 941-PR es un formulario utilizado para reportar los impuestos sobre ingresos y contribuciones a la seguridad social que un empleador retiene a sus empleados en Puerto Rico. Este formulario es esencial para el cumplimiento fiscal dentro de la jurisdicción estadounidense.

¿Quién necesita el formulario?

El formulario IRS 941-PR debe ser utilizado por los empleadores en Puerto Rico que tienen empleados y retienen impuestos sobre sus salarios. Es crucial para aquellos que están sujetos a las leyes fiscales locales y federales.

Componentes del formulario

El formulario IRS 941-PR incluye varias secciones importantes, tales como: información del empleador, detalles sobre los salarios pagados, retenciones de impuestos y contribuciones que deben ser reportadas. Asegúrate de llenar cada sección con precisión para evitar errores en la presentación.

¿Qué pagos y compras se reportan?

En el IRS 941-PR, se reportan todos los salarios pagados a los empleados, así como las retenciones de impuestos relacionados con estos pagos. Es fundamental incluir todos los ingresos sujetos a impuestos para evitar problemas con el IRS.

¿Cuáles son las multas por no presentar el formulario?

No presentar el IRS 941-PR a tiempo puede resultar en multas significativas. Las penalidades pueden ir desde un porcentaje del impuesto no pagado hasta multas fijas, dependiendo de la gravedad de la falta.

¿El formulario va acompañado de otros formularios?

Dependiendo de tu situación fiscal específica, es posible que debas adjuntar otros formularios al IRS 941-PR. Esto podría incluir formularios relacionados con declaraciones de impuestos adicionales o información de retención fiscal.

¿Cuál es el propósito de este formulario?

El propósito del IRS 941-PR es asegurar que los empleadores informen correctamente sobre las retenciones de impuestos para sus empleados, lo que incluye las contribuciones al Seguro Social, Medicare y otros impuestos relacionados con el empleo. Esto ayuda a mantener la transparencia en la recaudación de impuestos federales.

¿Cuándo estoy exento de llenar este formulario?

Los empleadores pueden estar exentos de llenar el IRS 941-PR si no retienen impuestos de sus empleados o si no tienen empleados en un periodo determinado. Además, si son empresas que operan en sectores específicos que no requieren esta presentación, pueden estar exentos de los requisitos de presentación del formulario.

¿Cuándo es la fecha de vencimiento?

La fecha de vencimiento para presentar el IRS 941-PR generalmente es el último día del mes siguiente al final del trimestre fiscal. Cualquier presentación tardía puede incurrir en penalidades y intereses.

¿Cuántas copias del formulario debo completar?

Generalmente, los empleadores deben enviar una copia del IRS 941-PR al IRS y pueden conservar otra para sus registros. Si se requiere, se pueden presentar copias adicionales para otros usos específicos.

¿Qué información necesitas al presentar el formulario?

Al presentar el IRS 941-PR, necesitarás tu número de identificación del empleador (EIN), detalles sobre los salarios pagados, impuestos retenidos y el total de contribuciones de la seguridad social y Medicare. Esta información es vital para asegurar una correcta presentación.

¿Dónde debo enviar el formulario?

El IRS 941-PR debe enviarse a la dirección específica indicada por el IRS, que puede variar dependiendo de tu ubicación. Es crucial revisar las instrucciones del formulario para asegurarte de enviarlo a la dirección correcta.

Preguntas frecuentes sobre IRS 941-PR

Si cometiste un error al enviar el formulario 941 pr 2014, puedes corregirlo presentando una versión enmendada del formulario. Asegúrate de indicar claramente que es un formulario enmendado y proporciona la información corregida. Es crucial verificar los detalles para evitar denegaciones o complicaciones adicionales.

Para rastrear el estado de tu formulario 941 pr 2014 después de enviarlo, puedes utilizar el servicio en línea del IRS o contactar a su oficina directamente. Ten a mano información relevante como el número de identificación del empleador para facilitar el proceso de verificación.

Si recibes una notificación del IRS con respecto al formulario 941 pr 2014, es importante que la revises detenidamente y respondas de manera oportuna. Prepara la documentación requerida y asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas en la notificación para resolver cualquier problema.

Sí, algunas plataformas de e-filing pueden cobrar tarifas de servicio al presentar el formulario 941 pr 2014 electrónicamente. Es recomendable investigar las opciones disponibles y verificar qué costos están asociados antes de decidir el método de presentación que utilizarás.

Al presentar el formulario 941 pr 2014, es crucial evitar errores comunes como información incorrecta del empleador, omitir números de seguro social, o no incluir el total correcto de impuestos. Verifica todos los datos y asegúrate de que coincidan con otros registros oficiales para evitar retrasos en el procesamiento.

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Sharon Graham B
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Morgan
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